Dashboard
Data Monev
| No | Kode Rekening | Nama Kegiatan | Murni | SP2D | SPJ | Target Fisik | Realisasi Fisik | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode Rekening | Nama Kegiatan | Murni | SP2D | SPJ | Target Fisik | Realisasi Fisik | Aksi |
| 1 | 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 0% | 0% |
Update Data |
| 2 | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 56,803,650 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 3 | 2.15.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 31,377,260 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 4 | 2.15.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2,793,960 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 5 | 2.15.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2,021,250 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 6 | 2.15.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2,021,250 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 7 | 2.15.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2,021,250 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 8 | 2.15.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16,568,680 | 0 | 0 | 10% | 10% |
Update Data |
| 9 | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 0% | 0% |
Update Data |
| 10 | 2.15.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 8% | 8% |
Update Data |
| 11 | 2.15.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 538,200,000 | 0 | 0 | 8% | 8% |
Update Data |
| 12 | 2.15.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 8,863,690 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 13 | 2.15.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | 8,757,820 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 14 | 2.15.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 8,845,470 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 15 | 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 556,282,400 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 16 | 2.15.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 462,458,400 | 0 | 0 | 10% | 10% |
Update Data |
| 17 | 2.15.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 93,824,000 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 18 | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2,147,483,647 | 34,540,000 | 34,540,000 | 0% | 0% |
Update Data |
| 19 | 2.15.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 126,049,220 | 0 | 0 | 8% | 8% |
Update Data |
| 20 | 2.15.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 376,619,430 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 21 | 2.15.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 184,392,820 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 22 | 2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 182,736,880 | 0 | 0 | 8% | 8% |
Update Data |
| 23 | 2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 293,615,819 | 0 | 0 | 8% | 8% |
Update Data |
| 24 | 2.15.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 369,030,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8% | 8% |
Update Data |
| 25 | 2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2,147,483,647 | 31,540,000 | 31,540,000 | 8% | 8% |
Update Data |
| 26 | 2.15.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 700,722,250 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 27 | 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 318,581,110 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 28 | 2.15.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 318,581,110 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 29 | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2,147,483,647 | 1,053,278,325 | 1,053,278,325 | 0% | 0% |
Update Data |
| 30 | 2.15.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 30,400,000 | 0 | 0 | 8% | 8% |
Update Data |
| 31 | 2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1,019,860,410 | 0 | 0 | 8% | 8% |
Update Data |
| 32 | 2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2,147,483,647 | 1,053,278,325 | 1,053,278,325 | 8% | 8% |
Update Data |
| 33 | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2,147,483,647 | 200,430,000 | 200,430,000 | 0% | 0% |
Update Data |
| 34 | 2.15.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2,147,483,647 | 200,430,000 | 200,430,000 | 8% | 8% |
Update Data |
| 35 | 2.15.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 286,750,000 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 36 | 2.15.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1,524,898,800 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 37 | 2.15.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 501,879,700 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 38 | 2.15.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 2,147,483,647 | 1,112,675,380 | 1,112,675,380 | 0% | 0% |
Update Data |
| 39 | 2.15.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2,147,483,647 | 1,112,675,380 | 1,112,675,380 | 8% | 8% |
Update Data |
| 40 | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 0% | 0% |
Update Data |
| 41 | 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1,298,887,500 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 42 | 2.15.02.2.01.01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1,298,887,500 | 0 | 0 | 10% | 10% |
Update Data |
| 43 | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jlan kab/Kota | 2,147,483,647 | 280,745,200 | 280,745,200 | 0% | 0% |
Update Data |
| 44 | 2.15.02.2.02.01 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 2,147,483,647 | 0 | 0 | 10% | 10% |
Update Data |
| 45 | 2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 1,425,338,970 | 49,806,000 | 49,806,000 | 10% | 10% |
Update Data |
| 46 | 2.15.02.2.02.03 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | 1,719,825,000 | 193,464,000 | 193,464,000 | 10% | 10% |
Update Data |
| 47 | 2.15.02.2.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 657,159,400 | 37,475,200 | 37,475,200 | 10% | 10% |
Update Data |
| 48 | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 360,906,400 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 49 | 2.15.02.2.03.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | 360,906,400 | 0 | 0 | 8% | 8% |
Update Data |
| 50 | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 1,496,926,000 | 260,414,400 | 260,414,400 | 0% | 0% |
Update Data |
| 51 | 2.15.02.2.04.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 1,134,700,000 | 252,814,400 | 252,814,400 | 8% | 8% |
Update Data |
| 52 | 2.15.02.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 362,226,000 | 7,600,000 | 7,600,000 | 8% | 8% |
Update Data |
| 53 | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 2,147,483,647 | 88,395,000 | 88,395,000 | 0% | 0% |
Update Data |
| 54 | 2.15.02.2.05.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 853,617,610 | 0 | 0 | 10% | 10% |
Update Data |
| 55 | 2.15.02.2.05.04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1,000,770,000 | 0 | 0 | 10% | 10% |
Update Data |
| 56 | 2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 870,464,800 | 88,395,000 | 88,395,000 | 0% | 0% |
Update Data |
| 57 | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 2,147,483,647 | 751,518,400 | 751,518,400 | 0% | 0% |
Update Data |
| 58 | 2.15.02.2.06.03 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 81,601,000 | 0 | 0 | 8% | 8% |
Update Data |
| 59 | 2.15.02.2.06.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 2,147,483,647 | 751,518,400 | 751,518,400 | 8% | 8% |
Update Data |
| 60 | 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | 29,697,470 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 61 | 2.15.02.2.07.04 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | 29,697,470 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 62 | 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 10,184,836 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 63 | 2.15.02.2.08.05 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 10,184,836 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 64 | 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 0% | 0% |
Update Data |
| 65 | 2.15.02.2.09.01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 8% | 8% |
Update Data |
| 66 | 2.15.02.2.09.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | 194,515,400 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 67 | 2.15.02.2.10 | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 256,914,990 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 68 | 2.15.02.2.10.02 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 256,914,990 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 69 | 2.15.02.2.11 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 391,147,700 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 70 | 2.15.02.2.11.01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 195,825,000 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 71 | 2.15.02.2.11.03 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 195,322,700 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 72 | 2.15.02.2.13 | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 184,410,800 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 73 | 2.15.02.2.13.01 | Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 139,230,000 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |
| 74 | 2.15.02.2.13.02 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 45,180,800 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Update Data |